Atualizado em: 20/03/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
19/03/20250006361/20250000006/20250003462/2025CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO NOTA FISCAL 27839 DE 13/03/2025 PROTOCOLO 6361/2025 PP 21582 JOB: PA-0005/25ARTCOM00.961.890/0001-06R$ 12.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250004318/20250003193/20250003450/2025VALOR REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025. PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025). PROTOCOLO Nº 4318/2025MARIA EDUARDA MARCIEL DE NADAI***.716.547-**R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250001620/20250003194/20250003454/2025VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2024. (COMPLEMENTO DE VALOR) PROTOCOLO DIGITAL Nº 1620/2025EDP- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A ESCELSA28.152.650/0001-71R$ 497,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250004333/20250003160/20250003417/2025VALOR REFERENTE CONSESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO TECNICO. CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025. PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025). PROTOCOLO 4333/2025SOLANGE CASTRO FERREIRA***.215.957-**R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250005918/20250003099/20250003424/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM MÁQUINAS/VEÍCULOS PESADOS TIPO (CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E MINI CARREGADEIRA), EM APOIO AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PROTOCOLO DIGITAL Nº 5918/2025L DAS NEVES BENEVIDES EIRELI10.520.539/0001-25R$ 15.840,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250004375/20250003159/20250003421/2025VALOR REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025. PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025). PROTOCOLO Nº 4375/2025ELLEN GARCIA BELMIRO***.431.537-**R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250003140/20250003114/20250003443/2025VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV ,CONFORME PROCESSO Nº 5000711-06.2023.8.08.0004 - RODRIGO PRETT BIZONI. PROTOCOLO Nº 3140/2025CLAUSSI GOMES BARCELLOS***.646.457-**R$ 3.414,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250005291/20250000361/20250003415/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA E ALUNOS DAS UNIDADES DO IFES DE PIUMA E GUARAPARI RESIDENTES EM ANCHIETA PROTOCOLO DIGITAL Nº 5291/2025CRONOS TRANSPORTE E SERVIÇOS33.400.921/0001-09R$ 32.756,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250005257/20250000336/20250003432/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA E ALUNOS DAS UNIDADES DO IFES DE PIUMA E GUARAPARI RESIDENTES EM ANCHIETA NOTA FISCAL 1272 DE 03/03/2025 PROTOCOLO 5257/2025 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME05.827.231/0001-97R$ 11.554,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250004173/20250003185/20250003446/2025VALOR REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO UNIVERSITÁRIO (TECNICO) PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025. PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025). PROTOCOLO Nº 4173/2025MIRELLA SILVA DE OLIVEIRA***.283.217-**R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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