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Detalhes
| 19/03/2025 | 0006361/2025 | 0000006/2025 | 0003462/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO
NOTA FISCAL 27839 DE 13/03/2025
PROTOCOLO 6361/2025
PP 21582 JOB: PA-0005/25 | ARTCOM | 00.961.890/0001-06 | R$ 12.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0004318/2025 | 0003193/2025 | 0003450/2025 | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025.
PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025).
PROTOCOLO Nº 4318/2025 | MARIA EDUARDA MARCIEL DE NADAI | ***.716.547-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0001620/2025 | 0003194/2025 | 0003454/2025 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2024. (COMPLEMENTO DE VALOR)
PROTOCOLO DIGITAL Nº 1620/2025 | EDP- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 497,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0004333/2025 | 0003160/2025 | 0003417/2025 | VALOR REFERENTE CONSESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO TECNICO. CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025.
PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025).
PROTOCOLO 4333/2025 | SOLANGE CASTRO FERREIRA | ***.215.957-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0005918/2025 | 0003099/2025 | 0003424/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM MÁQUINAS/VEÍCULOS PESADOS TIPO (CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E MINI CARREGADEIRA), EM APOIO AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROTOCOLO DIGITAL Nº 5918/2025 | L DAS NEVES BENEVIDES EIRELI | 10.520.539/0001-25 | R$ 15.840,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0004375/2025 | 0003159/2025 | 0003421/2025 | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025.
PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025).
PROTOCOLO Nº 4375/2025 | ELLEN GARCIA BELMIRO | ***.431.537-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0003140/2025 | 0003114/2025 | 0003443/2025 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV ,CONFORME PROCESSO Nº 5000711-06.2023.8.08.0004 - RODRIGO PRETT BIZONI.
PROTOCOLO Nº 3140/2025 | CLAUSSI GOMES BARCELLOS | ***.646.457-** | R$ 3.414,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0005291/2025 | 0000361/2025 | 0003415/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA E ALUNOS DAS UNIDADES DO IFES DE PIUMA E GUARAPARI RESIDENTES EM ANCHIETA
PROTOCOLO DIGITAL Nº 5291/2025 | CRONOS TRANSPORTE E SERVIÇOS | 33.400.921/0001-09 | R$ 32.756,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0005257/2025 | 0000336/2025 | 0003432/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA E ALUNOS DAS UNIDADES DO IFES DE PIUMA E GUARAPARI RESIDENTES EM ANCHIETA
NOTA FISCAL 1272 DE 03/03/2025
PROTOCOLO 5257/2025
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025 | KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 05.827.231/0001-97 | R$ 11.554,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0004173/2025 | 0003185/2025 | 0003446/2025 | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO UNIVERSITÁRIO (TECNICO) PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME DECRETO Nº6619, DE 18 DE FEVEREIRO 2025.
PARCELA ÚNICA (PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025).
PROTOCOLO Nº 4173/2025 | MIRELLA SILVA DE OLIVEIRA | ***.283.217-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |